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孝感市门户网站六会神话31955开奖

发布日期:2019-10-07   

  1、负责市科协代表大会、全委会、常委会、主席办公会的秘书工作,编制市科协机关工作规划,年度计划,组织调查研究,提出科协工作中重大政策性问题的建议。

  2、宣传党和政府的知识分子工作方针和政策;参与科技政策、法规的宣传工作、反映科技工作者的呼声和要求;积极维护科技工作者权益,办好科技工作者之家。

  3、负责联系、协调和指导全市科协系统的科普工作,提出科普工作计划;负责在全市组织实施《全民科学素质工程》。

  4、负责组织协调学术交流研讨活动;负责全市自然科学,技术科学及相关学科学会、协会、研究会的组织管理和日常联络工作。

  从决算单位构成来看,部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位构成。其中:行政事业单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 0 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

  市科协总编制人数 12 人,其中:行政编制 11 人,事业编制 1 人(其中:参照公务员法管理 11 人)。在职实有人数 11 人,其中行政 10 人,事业 1 人(其中:参照公务员法管理 10 人)。

  2018年度收、支总计分别为415.334955、319.999007万元。与2017年相比,收入减少132.23万元,降低24.15%,支出减少69.56万元,降低17.86%,主要原因是科普惠农项目取消,没有安排资金。另外,2017年度结余资金被财政收回。

  2018年度本年收入合计415.334955万元。其中:财政拨款收入415.334955万元,占本年收入 100 %;上级补助收入 0 万元,占本年收入 0 %;事业收入 0 万元,占本年收入 0 %;经营收入 0 万元,占本年收入 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占本年收入 0 %;其他收入 0 万元,占本年收入 0 %、

  2018年度本年支出合计319.999007万元。其中:基本支出283.915279万元,占本年支出88.73%;项目支出36.083728万元,占本年支出11.27%;上缴上级支出 0 万元,占本年支出 0 %;经营支出 0 万元,占本年支出 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占本年支出 0 %。

  2018年度财政拨款收、支总计分别为415.334955、319.999007万元。与2017年度相比,财政拨款收入减少132.23万元,降低24.15%,支出减少69.56万元,降低17.86%。主要原因是科普惠农项目取消,没有安排资金。另外,2017年度结余资金被财政收回。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出319.999007万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少69.56万元,降低17.86%。主要原因是科普惠农项目取消,没有安排资金。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出319.999007万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出319.999007万元,占100%。

  2018年一般公共预算财政拨款支出年度预算为415.334955万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为319.999007万元,完成年度预算的77%。其中:基本支出283.915279万元,项目支出36.083728万元。项目支出主要用于科普经费支出36.083728万元。六会神话31955开奖,主要成效:继续将全国科普日拓展为孝感市科普宣传月活动,市、县、乡三级同频共振,紧紧围绕“创新驱动发展,科学破除愚昧”主题,重点开展了2018年全国科普日启动仪式、科普专家进党校等51项重点活动,覆盖学校、社区、机关、农村等各领域。据统计,活动期间,全市参与活动的部门和单位共计85家,科普专家和志愿者1500余人,参与受益公众总人数近40万人。积极发挥流动科技馆、科普大篷车作用,在汉川市、应城市、安陆市、孝昌县等地开展科普巡展和进校园活动,累计7万余人次进馆参观和参与科普互动体验。联合中国科技馆在孝感市电视台新闻综合频道开办《科普大篷车》电视栏目,每周开播4次,总计播放时长达3000多分钟。在遍布城区的40个科普橱窗、宣传栏和300个电子阅报屏,开展疾病预防、垃圾焚烧等专题科普宣传。在市中心医院、大院社区等人群密集的区域新增5台科普E站,及时推送科普信息。成功举办“海智专家荆楚行”孝感分会场活动,为专家与企业提供面对面洽谈交流项目平台。截止2018年12月底,新建10家院士专家工作站,全市累计建站数量达到72家,居全省第一。

  一般公共服务支出(类)。年度预算为415.334955万元,支出决算为319.999007万元,完成年度预算的77%,支出决算数小于年度预算数的主要原因是结转结余资金被财政部门收回。

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出283.915279万元,其中,人员经费253.285156万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费30.630123万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用 、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其它对企业事业单位补贴。

  市科协有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括市科协本级,无二级单位。

  2018年度“三公”经费财政拨款年度预算数为7万元,支出决算为4.256019万元,为预算的61%,比2017年度增加1.03万元,增长31%,其中:

  本部门(单位)因公出国(境)费0万元,因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次0人,为预算的0%,比预算增加(减少)0万元。与2017年度相比增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

  本部门(单位)公务用车购置费及运行维护费3.538519万元,为预算的64.4%,比预算减少1.96万元,主要原因是降低公务车经费。与2017年度相比增加0.75万元,增长26.9%,主要原因是科普大篷车经费增加,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.538519万元,本年公务用车购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆,

  本部门(单位)公务接待费为0.7175万元,公务接待11批次,公务接待104人,为预算的48%,比预算减少0.7825万元,主要原因是控制接待经费。与2017年度相比增加0.2775万元,增长63%,主要原因是接待上级科协及其他市州科协数量增多。

  根据预算绩效管理要求,市科协组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金58.5万元。根据绩效评价有关规定,市科协对科普专项经费项目开展了自评,科普专项经费项目目的明确,依据充分、必要,服务对象为全体市民。建立了预算绩效管理,资金使用与预算基本匹配。项目实施符合我市“十三五”规划和市科协年度工作计划。项目纳入市级部门预算管理,申报、实施程序合理、规范。科普专项经费投入及时,预算执行情况良好,严格执行财务管理有关规定,资金使用合理合规。科普专项经费的使用,从2018年看,全部评价指标都完成,产生了良好的社会效益,服务对象满意度较高。

  科普专项项目绩效自评综述:项目全年预算数为58.5万元,执行数为36.083728万元。完成预算的62%。主要产出和效果:一是助推了企业自主创新能力,新建10家院士专家工作站,全市累计建站数量达到72家,居全省第一;二是搭建企业与科技人员对接平台,成功举办“海智专家荆楚行”孝感分会场活动,为专家与企业提供面对面洽谈交流项目平台;三是开展主题科普活动,继续将全国科普日拓展为孝感市科普宣传月活动,市、县、乡三级同频共振,紧紧围绕“创新驱动发展,科学破除愚昧”主题,重点开展了2018年全国科普日启动仪式、科普专家进党校等51项重点活动,覆盖学校、社区、机关、农村等各领域。2018年中国科协第十次公民科学素质抽样调查结果显示,我市比例达到8.5%,位居全省第四位。发现的问题及原因:一是绩效评价的部分评价指标需要做进一步的修改,以提高工作的针对性和结合性;二是资金使用的合理性及有效性还需进一步提高。下一步改进措施:制定更加合理的绩效评价工作办法。根据绩效评价反映出来的问题,在下一年度的科普专项经费使用时,进行更正。

  2018年度部门名称机关运行经费30.630123万元,其中办公及印刷费1.81675万元、邮电费0.398692万元、差旅费6.4073万元、会议费0万元、福利费1.96万元、日常维修费0.037万元、专用材料0万元,一般设备购置费0万元、办公用房水电费 0.015 万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费3.539519万元、其他主要是委托业务费1.96万元、工会及福利费4.9753万元。

  2018年度部门名称机关运行经费比2017年减少11.58万元,降低27.4%,主要原因是将公务交通补贴不作行政运行经费统计。

  2018年度部门名称政府采购支出总额12.4922万元,其中:政府采购货物支出10.9275万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.5647万元。授予中小企业合同金额12.4922万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  截至2018年度12月31日,部门名称共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套);房屋154平方米(市行政中心办公用房),0万元。其中办公用房154平方米,0万元,业务用房0平方米,0万元。

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (五)其他收入:单位取得的除上述收以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

  (六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (十)年末结转和结余: 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  (十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十二)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

  (十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十六)科普经费是指财政每年在年度财政预算内安排的专项经费,用于本市科普等相关工作经费。


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